Verksamhetsplan och budget 2013 – 14

Förslag till verksamhetsplan  för 2013 – 2014.

Den närmaste tiden kommer buskning och siktröjning att utföras längs vägen. (Vägsamfälligheten kan inte arrangera buskning och röjning längs vägen med medlemmar som ställer upp på frivillig basis eftersom samfälligheten kan bli skadeståndsskyldig om någon skulle komma till skada vid ett sådant särskilt arragerat arbete. Däremot får enskilda

medlemmar och på eget initiativ gärna ta ner buskar på egen mark längs vägen.)

Vissa kompletteringar av dikningen som utfördes förra hösten planeras liksom borttagning av några större stenar som ligger nära vägbanan. Komplettering kommer också att ske med vägtrummor på utvalda ställen.

Det kommande verksamhetsårets särskilda satsning är att styrelsen planerar att vidta åtgärder för att vägen skall få en bättre profil. Med det menas att vägen skall luta från mitten och ner mot kanter och diken så att vatten kan rinna av. Praktiskt innebär det att vägen, där det är möjligt, formas med väghyvel. Det innebär också att en del av det material som finns i dikena tas till vara och att man blir av med de, på vissa ställen, höga kanterna. Efter hyvlingen genomförs en grusning och därefter saltning för att binda det fina materialet som finns i gruset.

Resultatet av arbetet med att fylla i uppkomna gropar är positivt och detta planeras att fortsätta, men vi måste räkna med att kostnaderna kommer att öka i framtiden eftersom detta arbete skett med hjälp av frivillaga och deras materiel samt med inhyrda maskiner för lastning till låg kostnad.

Det har inkommit flera synpunkter beträffande behovet av åtgärder vid våra två broar. Styrelsen planerar att noga utreda vilka åtgärder som är lämpliga och även ta in kostnadsförslag och att återkomma vid nästa årsmöte med ett konkret förslag för årsmötet att ta ställning till.

Fler rör med reflexer kommer att sättas upp i kurvor för att förhindra att dikena körs sönder av fordon som ginar i kurvorna. Ytterliggare några skyltar för att markera mötesplatser kommer att sättas upp.

Styrelsens förslag till budget 2013 – 14

Intäkter

Medlemsavgifter                                                        200 000

Bidrag Trafikverket (vinterväghållning)                    20 000

Serviceersättningar                                                      15 000

Ersättning nybyggnader                                              10 000

Summa                                                                         245 000

Kostnader

Vinterväghållning                                                          90 000

Dikning och trummor                                                   30 000

Grus och stenflis  för halkbekämpning                      50 000

Väghyvling                                                                       10 000

Buskning                                                                          10 000

Drift och underhåll                                                         20 000

Vägsalt och saltning                                                       30 000

Övrigt                                                                                15 000

Summa                                                                           255 000

Förslaget bygger på oförändrad medlemsavgift dvs 1 500 kr. Förslaget  innebär också en förlust på 10 000 kr som avses att täckas med balanserade vinster från tidigare år.

Hänsyn i budgetförslaget har inte tagits till kostnader som redan betalats under innevarande verksamhetsår, men till viss del avser föregående år vilket innebär att den nuvarande behållningen från föregående år är ca 50 000 kr inklusive föregående års vinst ( Ingående Saldo 36 922 kr (reservkapital) + förra årets vinst 20 327kr – kostnader för grus mm ca 7 000 kr). Det innebär praktiskt att det reservkapital som är tillgängligt för drift av verksamheten fram till dess att årets medlemsavgifter inkommer är ca 40 000 kr (som jämförelse kan nämnas att reservkapitalet de senaste åren brukat ligga mellan 40 och 35 tusen kronor.)